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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11596 Data de lançamento: 25/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO VICE PREFEITO ROBERTO CARÇPS IOPP VIAGEM A SARANDI DIA 23/11/13 PARA ENCONTRO COM O DIRETOR DO DAER E CHEFE DA CASA CIVIL. 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2013 VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO VICE PREFEITO ROBERTO CARÇPS IOPP VIAGEM A SARANDI DIA 23/11/13 PARA ENCONTRO COM O DIRETOR DO DAER E CHEFE DA CASA CIVIL. 14,00
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 14,00
30/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002155 PAGTO. REF. EMPENHO 11596/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00