| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA |
| Número do empenho: | 11621 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE AMAR É VIVER. | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE AMAR É VIVER. | 99,90 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 40669 | 99,90 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025 PAGTO. REF. EMPENHO 11621/2013 GRAZZIOTIN SA - 68004 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||