| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PIRES & CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE BOMBONAS USADAS P/ USO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES CFE NF 1047. | 627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE BOMBONAS USADAS P/ USO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES CFE NF 1047. | 627,00 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 627,00 | ||
| 02/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002601 PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2013 PIRES & CAMPOS LTDA - 1468 | 627,00 | ||
| TOTAL | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||