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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11849 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES MUN. PRE ESCOLA -FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS REF. MES NOVEMBRO DE 2013 593,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 FÉRIAS INDENIZADAS REF. MES NOVEMBRO DE 2013 593,00
29/11/2013 LIQUIDADO CFE MES DE NOVEMBRO DE 2013. 593,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11849/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 593,00
TOTAL 593,00 593,00 593,00
SALDO A PAGAR 0,00