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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 21/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 73. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 1181. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2013 VEICULO Nº 73. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 1181. 180,00
01/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 180,00
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859033, 859034 PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2013 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00