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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11933 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES NOVEMBRO DE 2013 341,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES NOVEMBRO DE 2013 341,00
29/11/2013 LIQUIDADO CFE MES DE NOVEMBRO DE 2013. 341,00
29/11/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011933/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 341,00
TOTAL 341,00 341,00 341,00
SALDO A PAGAR 0,00