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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11971 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL.9667-5652, 9954-6987, 9991-2424 186,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL.9667-5652, 9954-6987, 9991-2424 186,59
29/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 186,59
09/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003374 PAGTO. REF. EMPENHO 11971/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 186,59
TOTAL 186,59 186,59 186,59
SALDO A PAGAR 0,00