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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11977 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9666-2778, 9947-8010, 9948-4724, 9949-8481 186,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/13 A 10/11/12 VENC. 03/12/13 TEL. 9666-2778, 9947-8010, 9948-4724, 9949-8481 186,30
29/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 186,30
09/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859966 PAGTO. REF. EMPENHO 11977/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 186,30
TOTAL 186,30 186,30 186,30
SALDO A PAGAR 0,00