| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL - ME |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 09/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE CUPOM FISCAL 045755 | 642,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2013 | VALOR REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE CUPOM FISCAL 045755 | 642,05 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 642,05 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858918 PAGTO. REF. EMPENHO 121/2013 GILSON TADEU GUGEL - ME - 61928 | 642,05 | ||
| TOTAL | 642,05 | 642,05 | 642,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||