| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 12165 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E ROQUE GONZALES PARA VIAGEM DE ESTUDO AS RUINAS DE SAO MIGUEL. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E ROQUE GONZALES PARA VIAGEM DE ESTUDO AS RUINAS DE SAO MIGUEL. | 800,00 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2355 | 800,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859457 PAGTO. REF. EMPENHO 12165/2013 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||