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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12227 Data de lançamento: 04/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1.513,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1.513,80
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.024 1.513,80
27/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003439 PAGTO. REF. EMPENHO 12227/2013 N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS - 65530 1.513,80
TOTAL 1.513,80 1.513,80 1.513,80
SALDO A PAGAR 0,00