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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12315 Data de lançamento: 05/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PROJOVEM
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASPJOV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS GRUPO PRO JOVEM ADOLESCENTE VIAGEM AO PARQUE DAS TUIAS, EM FONTOURA XAVIER, CFE PROJETO TECNICO EM ANEXO. 1.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2013 VALOR REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS GRUPO PRO JOVEM ADOLESCENTE VIAGEM AO PARQUE DAS TUIAS, EM FONTOURA XAVIER, CFE PROJETO TECNICO EM ANEXO. 1.330,00
12/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1396 1.330,00
19/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113, 850112 PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2013 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 1.330,00
TOTAL 1.330,00 1.330,00 1.330,00
SALDO A PAGAR 0,00