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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Conserv. da Rede de Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO CFE NF 2.177.138. 1.885,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO CFE NF 2.177.138. 1.885,10
04/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.885,10
03/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002608 PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 1.885,10
TOTAL 1.885,10 1.885,10 1.885,10
SALDO A PAGAR 0,00