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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 12576 Data de lançamento: 11/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salario Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 8 REF. 20 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 6º ADITAMENTO. 3.395,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 8 REF. 20 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 6º ADITAMENTO. 3.395,19
11/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 368 3.395,19
18/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850683, 850684 PAGTO. REF. EMPENHO 12576/2013 NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L - 64739 3.395,19
TOTAL 3.395,19 3.395,19 3.395,19
SALDO A PAGAR 0,00