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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12659 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/12/13 PARA ENTREGA DE PRESTAÇAO DE CONTAS A FUNDERS, LIBERAÇAO E EMPENHO DE RECURSOS E VISITA A SECRETARIA DE TURISMO. 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/12/13 PARA ENTREGA DE PRESTAÇAO DE CONTAS A FUNDERS, LIBERAÇAO E EMPENHO DE RECURSOS E VISITA A SECRETARIA DE TURISMO. 135,00
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 135,00
23/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900679 PAGTO. REF. EMPENHO 12659/2013 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00