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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12671 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10/13 A 25/11/13 VENC. 15/12/2013 TEL.54 3383-2988 2,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10/13 A 25/11/13 VENC. 15/12/2013 TEL.54 3383-2988 2,36
13/12/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 2,36
23/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860028 PAGTO. REF. EMPENHO 12671/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 2,36
TOTAL 2,36 2,36 2,36
SALDO A PAGAR 0,00