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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12672 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salario Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10/13 A 25/11/13 VENC. 15/12/2013 TEL.54 3383-2972, 54-3383-2676 3,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/10/13 A 25/11/13 VENC. 15/12/2013 TEL.54 3383-2972, 54-3383-2676 3,33
13/12/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 3,33
23/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850696 PAGTO. REF. EMPENHO 12672/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 3,33
TOTAL 3,33 3,33 3,33
SALDO A PAGAR 0,00