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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12795 Data de lançamento: 16/12/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES 13 SALARIO DE 2013 584,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2013 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES 13 SALARIO DE 2013 584,31
16/12/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO 13º SALARIO DE 2013. 584,31
31/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012795/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 584,31
TOTAL 584,31 584,31 584,31
SALDO A PAGAR 0,00