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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 27/02/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 191,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2013 FÉRIAS INDENIZADAS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 191,91
27/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 191,91
28/02/2013 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -191,91
28/02/2013 EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA. -191,91
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00