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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1440 Data de lançamento: 27/02/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutençao e Desenvolvimento Turistico
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 535,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2013 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 535,51
27/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 535,51
28/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 535,51
TOTAL 535,51 535,51 535,51
SALDO A PAGAR 0,00