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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1601 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE CUPOM FISCAL 056153. 458,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE CUPOM FISCAL 056153. 458,69
08/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 458,69
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000174 PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2013 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 458,69
TOTAL 458,69 458,69 458,69
SALDO A PAGAR 0,00