| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTIVAL GASES LTDA |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE NF 021.373, 021.374, 021.375, 021.372. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE NF 021.373, 021.374, 021.375, 021.372. | 240,00 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859050 PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2013 COTIVAL GASES LTDA - 1626 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||