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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/13 A 10/02/13 VENC. 27/03/2013 TEL. 54 3383-3094. 57,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/13 A 10/02/13 VENC. 27/03/2013 TEL. 54 3383-3094. 57,72
28/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 57,72
27/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858669 PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2013 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 57,72
TOTAL 57,72 57,72 57,72
SALDO A PAGAR 0,00