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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1669 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros.
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS EMEF'S ALVARO RODRIGUES LEITAO, ALEXANDRE TRAMONTINI E IMACULADA CONCEIÇAO CFE NF 465, 464, 466. 1.873,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS EMEF'S ALVARO RODRIGUES LEITAO, ALEXANDRE TRAMONTINI E IMACULADA CONCEIÇAO CFE NF 465, 464, 466. 1.873,99
01/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.873,99
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858671 PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 1.873,99
TOTAL 1.873,99 1.873,99 1.873,99
SALDO A PAGAR 0,00