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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1758 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Conselho Munic.de Desportos
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Atividades Esportivas do CMD
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO SEDE CMD DO MUNICIPIO CFE NF 2.220.915. 86,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO SEDE CMD DO MUNICIPIO CFE NF 2.220.915. 86,80
19/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 86,80
10/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002769 PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 86,80
TOTAL 86,80 86,80 86,80
SALDO A PAGAR 0,00