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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Data de lançamento: 08/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE INFRA IR 3101, CONTROLE E DISCADORA DE CELULAR PARA USO NA CMEF ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.248.801. 305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE INFRA IR 3101, CONTROLE E DISCADORA DE CELULAR PARA USO NA CMEF ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.248.801. 305,00
25/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 305,00
15/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858726 PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2013 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00