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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Data de lançamento: 12/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal de Assist.Social-
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/13 A 10/03/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9613-7213, 9916-4196, 9925-7372. 144,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/13 A 10/03/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9613-7213, 9916-4196, 9925-7372. 144,90
12/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 144,90
08/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002620 PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 144,90
TOTAL 144,90 144,90 144,90
SALDO A PAGAR 0,00