| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11-14 E 15/01/2013 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IRU 9077. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11-14 E 15/01/2013 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IRU 9077. | 42,00 | ||
| 11/01/2013 | EMPENHO CREDOR INDEVIDO | -42,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||