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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 21/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº MOTO IKU8410. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA NOVA P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.313.634. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2013 VEICULO Nº MOTO IKU8410. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA NOVA P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.313.634. 35,00
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 35,00
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 35,00
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. -35,00
26/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859125 PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2013 WAGNER DOLCI ME - 82518 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00