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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 21/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Conserv. da Rede de Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO CFE NF 2.313.376. 1.549,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO CFE NF 2.313.376. 1.549,10
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.549,10
01/04/2013 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.549,10
04/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.549,10
TOTAL 1.549,10 1.549,10 0,00
SALDO A PAGAR 1.549,10