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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 22/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 65 E TRATOR. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.322.867 E 2.322.610. 1.045,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2013 VEICULO Nº 65 E TRATOR. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.322.867 E 2.322.610. 1.045,00
28/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.045,00
17/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2013 AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 1.045,00
TOTAL 1.045,00 1.045,00 1.045,00
SALDO A PAGAR 0,00