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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01/13 A 25/02/13 VENC. 14/04/2013 TEL.54 3383-1099. 225,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/01/13 A 25/02/13 VENC. 14/04/2013 TEL.54 3383-1099. 225,85
25/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 225,85
15/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859083 PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2013 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 225,85
TOTAL 225,85 225,85 225,85
SALDO A PAGAR 0,00