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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JESSUM LAMONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 25/03/13 P/ LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS E PROFESSORA MUNICIPAL PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 25/03/13 P/ LEVAR COORDENADORAS PEDAGOGICAS E PROFESSORA MUNICIPAL PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. 34,00
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 34,00
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858770 PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2013 JESSUM LAMONATO - 63319 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00