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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRGAS COM. TRANS. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 230 Data de lançamento: 14/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 6.446 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 6.446 300,00
28/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 300,00
22/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858953 PAGTO. REF. EMPENHO 230/2013 AIRGAS COM. TRANS. LTDA. - 81069 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00