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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Data de lançamento: 27/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CFE NF 3.096. 259,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CFE NF 3.096. 259,40
01/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 259,40
26/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002722 PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2013 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 259,40
TOTAL 259,40 259,40 259,40
SALDO A PAGAR 0,00