| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 23 VIAGENS MES FEVEREIRO E MARÇO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 3º ADITAMENTO. | 2.580,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 23 VIAGENS MES FEVEREIRO E MARÇO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 3º ADITAMENTO. | 2.580,60 | ||
| 28/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 2299 E 2303. | 2.580,60 | ||
| 19/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850601 PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2013 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 2.580,60 | ||
| TOTAL | 2.580,60 | 2.580,60 | 2.580,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||