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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2505 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO EXTRAORDINARIO REF. MES MARÇO DE 2013 308,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 SERVIÇO EXTRAORDINARIO REF. MES MARÇO DE 2013 308,72
28/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO DE 2013. 308,72
28/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 308,72
TOTAL 308,72 308,72 308,72
SALDO A PAGAR 0,00