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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2606 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCICIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MARÇO DE 2013 386,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MARÇO DE 2013 386,43
28/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO DE 2013. 386,43
28/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 386,43
TOTAL 386,43 386,43 386,43
SALDO A PAGAR 0,00