| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86. VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 46,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | VEICULO Nº 86. VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 46,84 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 46,84 | ||
| 22/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858741 PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2013 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 | 46,84 | ||
| TOTAL | 46,84 | 46,84 | 46,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||