Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
CONCORRENCIA 01/2011
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE CONTRATO Nº 76/2011. |
5.000,00 |
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| 30/08/2013 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 110217, 110215, 110213, 99205, 110216, 110214, 110333, 110332, 106968, 110328, 110329, 110327, 110322, 110324, 110331, 110323, 110975, 110971, 110334, 111377, 110330, 111220, 111219, 111222, 111376, 111231, 111375. |
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1.877,41 |
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| 04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859597
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2013 - REF. CF 110217, 110215, 110213, 99205, 110216, 110214, 110333, 110332, 106968, 110328, 110329, 110327, 110322, 110324, 110331, 110323, 110975, 110971, 110334, 111377, 110330, 111220, 111219, 111222, 111376, 111231, 111375.
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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1.877,41 |
| 04/11/2013 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3.122,59 |
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| TOTAL |
1.877,41 |
1.877,41 |
1.877,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |