| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LANTERNA DE LED P/ USO NA CASADE CULTURA CFE NF 2.371.629. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LANTERNA DE LED P/ USO NA CASADE CULTURA CFE NF 2.371.629. | 86,00 | ||
| 04/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,00 | |||