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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA RESINADA P/ USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS OFICINAS JUNTO AO CRAS CFE NF 39741. 262,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA RESINADA P/ USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS OFICINAS JUNTO AO CRAS CFE NF 39741. 262,35
12/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 262,35
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850013 PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2013 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 262,35
TOTAL 262,35 262,35 262,35
SALDO A PAGAR 0,00