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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2835 Data de lançamento: 05/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONER P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE NF 2.394.673. 1.265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONER P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE NF 2.394.673. 1.265,00
09/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.265,00
06/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852823 PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2013 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 1.265,00
TOTAL 1.265,00 1.265,00 1.265,00
SALDO A PAGAR 0,00