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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 05/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS ELETRONICAS E FLUORESCENTES P/ SUBSTITUIÇAO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 020078. 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS ELETRONICAS E FLUORESCENTES P/ SUBSTITUIÇAO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CUPOM FISCAL 020078. 34,00
12/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 34,00
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850350 PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00