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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: APAE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2948 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROJETO EQUOTERAPÍA - APAE
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3419/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013. 12.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3419/2013, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013. 12.518,00
09/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.390,00
16/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002797 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. ABRIL/2013 APAE - 128 1.390,00
30/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.390,94
20/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002868 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. MAIO/2013 APAE - 128 1.390,94
25/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.390,94
01/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002998 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. JUNHO/2013 APAE - 128 1.390,94
11/07/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.390,94
18/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. JULHO/2013 APAE - 128 1.390,94
15/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.390,94
21/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003174 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. AGOSTO/2013 APAE - 128 1.390,94
02/09/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.390,94
11/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. SETEMBRO/2013 APAE - 128 1.390,94
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.390,94
17/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. OUTUBRO/2013 APAE - 128 1.390,94
29/11/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.390,94
06/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 APAE - 128 1.390,94
02/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.391,42
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2013 APAE - 128 1.391,42
TOTAL 12.518,00 12.518,00 12.518,00
SALDO A PAGAR 0,00