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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2958 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO 04 VIAGENS DO MES DE MARÇO REF. TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATÉ A ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 2305. 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 VALOR RELATIVO 04 VIAGENS DO MES DE MARÇO REF. TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ATÉ A ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 2305. 560,00
12/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 560,00
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002891 PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2013 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00