| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampl. e Conserv. Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TINTA P/ USO NO CEMITERIO MUNICIPAL CFE NF 2.413.772. | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TINTA P/ USO NO CEMITERIO MUNICIPAL CFE NF 2.413.772. | 142,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 142,00 | ||
| 24/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002904 PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2013 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA - ME - 81815 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||