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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 09/04/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9905-4358. 59,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/13 A 10/04/12 VENC. 07/04/13 TEL. 54-9905-4358. 59,12
12/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 59,12
07/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002886 PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 59,12
TOTAL 59,12 59,12 59,12
SALDO A PAGAR 0,00