| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME |
| Número do empenho: | 3015 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO JORNAL "O ESPUMOSO" REF. CAMPANHA DE VACINAÇAO, PUBLICADO NOS DIAS 15 E 20.04.13 CFE NF 003. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO JORNAL "O ESPUMOSO" REF. CAMPANHA DE VACINAÇAO, PUBLICADO NOS DIAS 15 E 20.04.13 CFE NF 003. | 400,00 | ||
| 16/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 09/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859171 PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2013 EDINO FIUZA - ME - 82842 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||