| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI CFE NF 001. | 1.532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | VALOR REF. MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI CFE NF 001. | 1.532,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CFE ATESTADO PRESTAÇÃO SERVIÇO | 1.532,00 | ||
| TOTAL | 1.532,00 | 1.532,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.532,00 | |||